1、负责推动党中央重大决策部署和自治区党委、市委、县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
3、负责县委领导集体及领导工作文稿的写作工作,围绕县委的总体部署和中心工作开展调研。
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7、负责《中国地方委员会工作条例》和县委议事制度有关工作的组织实施,承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协和驻宾阳部队的协调工作。
8、负责为自治区党委办公厅、市委办公室和县委收集、报送信息工作和县委日常值班工作。
9、承担县委全面深化改革委员会日常事务工作,统筹协调全县全面深化改革工作。
11、贯彻落实党中央对外工作方针政策和自治区党委、市委以及县委的部署,承担县委外事工作委员会日常事务工作,统筹协调全县外事工作。
12、贯彻落实中央、自治区党委、市委和县委方针政策、重要工作部署,统筹协调县委履行主体责任工作。
13、依法主管全县保密、密码管理工作,履行保密、密码管理的行政管理职能。
1、根据职责,中国宾阳县委员会办公室内设12个职能股室,具体为:秘书股(县委值班室)、综合调研股、文电股、政策法规股、行政人事股、信息股、国安股、改革股、密码管理股、保密股、主体股、档案事业发展和管理股。
中国宾阳县委员会办公室编制人数42人,实有在职人员34人,离退休人员4人,其他财政供养人员1人(其中聘用人员0人、遗属1人,村干部0人)。
(一)单位收入预算。全年收入预算5097596.03元,同比(凡同比数据均为与2022年预算批复数相比,下同)减少1881885.11元,同比下降26.96%。各项收入项目是:
(二)单位支出预算。全年支出预算为5097596.03元。同比减少1881885.11元,同比下降26.96%。各项支出项目是:
2、商品和服务支出预算684464.64元,占基本支出预算的16.59%,同比减少39609.76元,同比下降-5.47%。
3、对个人和家庭补助支出44280元,占基本支出预算的1.07%,同比减少8490元,同比下降16.09%。
(二)项目支出971360元。占支出总预算19.06%,同比减少1502840元,同比下降60.74%。各项目支出情况如下:
1、工资福利支出预算80000元,占项目支出预算的8.24%,同比增加22000元,同比增长37.93%。
2、商品和服务支出预算875560元,占项目支出预算的90.14%,同比减少128940元,同比下降12.84%。
3、对个人和家庭补助支出6000元,占项目支出预算的0.62%,同比增加6000元,同比增长100%。
4、其他资本性支出9800元,占项目支出预算的1%,同比减少1401900元,同比下降99.31%。
(一)一般公共预算支出。2023年一般公共预算支出5097596.03元。同比减少1881885.11元,同比下降26.96%。其中:基本支出4126236.03元,项目支出971360元。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算96800元,同口径比2022年减少69800元,下降41.9%,具体如下:
2.公务接待费2023年预算安排18800元,比上年减少17800元,下降48.63%,减少的主要原因是单位严格按照中央八项规定及过紧日子的要求,严格控制公务接待费预算支出,使得公务接待费较上年减少。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排78000元,比上年减少52000元,下降40%,其中:
公务用车运行维护费2023年预算安排78000元,比上年减少52000元,下降40%,减少的主要原因是2022年我单位根据《关于印发宾阳县党政机关应急、机要通信用车车辆无偿调拨至县机关后勤服务中心的通知》等文件精神,按照资产使用和处置管理暂行办法,将两辆公务用车划转至县机关后勤服务中心,使单位公务用车数量较去年减少;此外,单位还按照中央规定严格控制现有公务用车运行维护费预算支出,从而使公务用车运行维护费较上年减少。
2023年公共财政资金安排的会议费支出预算32800元,同比减少15800元,下降32.51%,会议费支出减少的原因主要是:单位严格按照中央过紧日子的要求,严格控制会议费预算支出,使得会议费较上年减少;2023年公共财政资金安排的培训费支出预算55400元,同比减少15900元,下降22.3%,培训费支出减少的原因主要是:单位严格按照中央过紧日子的要求,严格控制培训费预算支出,使得培训费较上年减少。
2023年本部门机关运行经费预算684464.64元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。
2023年本部门政府采购预算总额9800元,其中:政府采购货物预算9800元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
2023年部门整体绩效目标1个,支出预算金额共5097596.03元;2023年度预算绩效管理的项目共5个,金额971360元,占项目资金的100%。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:县级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是待处置车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
101001-2.中国宾阳县委员会办公室2023年部门预算报表.xls
101001-3.中国宾阳县委员会办公室2023年部门整体绩效申报表.xls
101001-4.中国宾阳县委员会办公室2023年预算项目绩效目标申报表(汇总).xls
主办:宾阳县人民政府办公室技术管理:宾阳县科学技术和数据局运营管理:宾阳县委员会宣传部